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    黄石市委统战部关于2019年度部门决算信息公开的说明

    来源:.   日期:2020-09-30   字号:[ ]


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    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、单位基本信息

    第二部分 2019年度部门决算基本情况

    一、收入支出预算执行情况分析

    二、关于“三公”经费支出说明

    三、关于机关运行经费支出说明

    四、关于政府采购支出说明

    五、关于国有资产占用情况说明

    六、关于2019年度预算绩效情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2019年部门决算表

    1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.财政拨款“三公”经费支出决算表

     

     

    一、部门概况

    (一)主要职责

    旺旺彩票登陆是市委主管全市统一战线工作的职能部门,主要工作内容有:

    1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调全市统一战线各方面关系,组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署,巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

    2.研究拟订全市统一战线工作的政策措施并推动落实,深入调查研究,及时向省委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导全市各县(市、区)、各部门、各单位统一战线工作。

    3.负责发现、培养全市党外代表人士,负责党外代表人士的政治安排工作;会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作;协助民主党派市委会、市工商业联合会做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

    4.贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟定全市统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

    5.负责联系各民主党派市委会,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

    6.统一管理全市民族宗教工作,贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟订有关政策措施并督促落实,依法管理民族宗教事务,协调处理民族宗教工作中的重大问题,防范国内外敌对势力利用民族宗教进行的渗透、颠覆、分裂活动,联系少数民族和宗教界代表人士。

    7.贯彻落实党中央治藏、治疆工作方略,协调有关部门和地方做好涉藏、涉疆工作。

    8.负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导高等院校、科研机构、行政机关、企事业单位和社会组织等开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

    9.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反应非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

    10.统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。

    11.统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,调查研究市内外侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

    12.协助管理县(市、区)党委统战部部长。受市委委托,领导市工商联党组,指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

    13.完成上级交办的其他任务。

    (二)单位基本信息(机构设置等)

    市委统战部加挂市人民政府侨务办公室牌子,归口领导市归国华侨联合会(市党外知识分子联谊会、市留学人员联谊会)、市民主党派市委会机关。市民族宗教事务委员会与市委统战部合署办公,列入市政府工作部门序列(不计个数)。部机关内设2室7科,分别为办公室、宣传研究室(政策法规科)、党派科(干部科)、经济联络科、民族科(援建办公室、涉疆工作办公室)、宗教科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、侨务事务科、政工科(机关党委办公室)。

    市编办核定市委统战部行政编制24人,市委统战部现有行政编制人员20人(不含遴选,正在试用期的3人),全额拨款事业编制2人,机关工勤人员2人,自筹事业编制2人,政府雇员4人,行政退休人员24人。

    二、2019年度部门决算基本情况

    (一)收入支出预算安排情况

    2019预算收入为890.26元,上年预算收入461.54元,与上年对比,增加428.72元;2019年预算支出为898.24元,上年预算支出449.32元,增加448.92元。
        1.收入支出与预算对比分析
        年初预算收入758.6万元,决算收入894.26元(其中:其他收入 4万元)。年初预算支出758.6元,决算支898.24万元,支出决算数完成年初支出预算的100%。原因分析:财政部门及时拨付资金,加强资金监管,确保了资金到位率和利用率。
        2.收入支出结构分析
        本年决算收入915.19元(其中年初结转和结余20.94元),其中:“基本支出类”收入708.39,占比77%;“项目支出类”收入206.80,占比23%。
        本年决算支出898.24元,其中基本支出691.44元,占比77%;项目支出206.80元,占比33 %。
        (二)关于“三公”经费支出说明

    2019年“三公”经费决算支出5.21万元,其中:因公出国(境)费用0元。公车运行维护费3.89万元,较上年减少14.51%,公务接待费1.32万元,较上年增加117.00%,主要原因是市民宗委和市委统战部进行了合署2019年“三公”经费总体较上年下降42%。

      (三)关于机关运行经费支出说明

    本单位2019年度机关运行经费支出64.38万元,比2018年增加14.93万元,增加30%。主要原因是:机构改革后人员增加带来公用经费增加。
      (四)关于政府采购支出说明
        本部门单位2019年政府采购预算12.53万元,实际使用12.53万元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购车辆费0元,政府采购工程支出0元、政府采购服务支出12.53元。
      (五)关于国有资产占用情况说明
        截至201912月31日,本单位共有应急公务车辆2辆,其中市民族宗教事务委员会转入,该单位的应急公务车调入我部

    (六)关于2019年度预算绩效情况的说明
      1.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金121.26万元,占一般公共预算项目支出总额 60%。从评价情况来看,项目经费预算121.26万元,决算121.26万元,使用率100%我部履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:

    1)资金使用效益高。表现在:一是项目绩效目标完成情况总体较好绩效指标均已完成;二是资金使用监管有效。资金使用范围、对象明确,资金支付程序合规、手续完备,经费开支符合预算批复及合同规定的用途,重大开支经过部务会集体决策。
        2)资金使用社会效益好。一是贯彻落实党中央关于统一战线工作的决策部署,把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神贯穿于统战工作各个方面,组织开展好学习培训研讨和各领域主题教育;二是发挥统一战线优势和作用,积极投身脱贫攻坚;三是支持民主党派履行职能,多党合作效能进一步提升;四是加强和改进非公有制经济领域统战工作;五是推动新的社会阶层人士统战工作发展创新;六是做好港澳台海外统战工作;七是开展问题调研,组织法规培训,推进民族团结示范区建设、促进各民族交往交流交融

    根据市委统战部整体支出绩效评价指标规定的内容,2019年度市委统战部整体支出绩效评为“优”。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:
        1)统战工作专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。主要产出和效果如下:

    产出指标:一是全力支持全市广大统战成员结合各自工作特点深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”等系列主题教育活动,市委分管领导同志多次赴市工商联、各民主党派市委会指导统一战线成员开展主题教育活动,先后为全市各领域统战成员作主题报告。二是组织民主党派成员召开学习贯彻全国“两会”精神座谈会,举办统一战线大讲堂,与市委组织部在重庆大学联合举办民主党派骨干成员履职能力提升专题研讨班,开展传统教育活动,通过开展各类教育培训,进一步提升党外代表人士的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。

    效益指标:一是落实中央和省委、市委关于统一战线系列决策部署,市委统战部理论学习中心组先后14次开展专题研学,部务会先后召开20次会议,听取各领域工作情况汇报,解决具体问题,研究部署有关重要工作。二是落实中央和省委关于加强参政党建设的有关三个文件精神,进一步明确责任,确保各项工作落到实处。围绕“加快打造现代港口城市”课题,组织民主党派成员、无党派人士开展实地调研,为黄石现代化城市建设出谋划策,并向市委市政府主要领导报送党外人士建言献策专报,为市委市政府决策提供参考。

    服务对象满意度指标:得到服务对象的一致认可,产生了良好反响。

    2)“清真三食”经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。主要产出和效果如下:

    产出指标:拨付19万元经费给市伊斯兰教协会,由市伊斯兰教协会按照标准,向我市穆斯林群众发放“清真三食”补贴,并在节日期间走访慰问散居少数民族人员50人次。切实把《城市民族工作条例》和《湖北省散居少数民族工作条例》的有关规定和政府对少数民族同胞的关心关怀落到实处,维护民族团结和社会稳定。

    效益指标:引导市伊协开展解经交流活动,倡导正念正行。组织伊斯兰教信众在清真寺举行升挂国旗仪式,引导他们正确认识国法与教规之间的关系,自觉维护法律权威。充分发挥市伊斯兰教协会作用,传播正能量,为促进各民族之间的交流和交往交融搭建交流平台

    服务对象满意度指标:得到服务对象的一致认可,产生了良好反响。

    3)市级宗教团体建设工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。主要产出和效果如下:

    产出指标:一是33万元下拨给五个市级宗教团体,用于宗教团体建设工作经费;二是积极发挥宗教团体桥梁和纽带作用,加强宗教教职人员宗教政策法规的学习和培训,引导宗教界坚持中国化方向,弘扬社会主义核心价值观;三是加强宗教教职人员管理,引导宗教界发挥服务社会的作用

    效益指标:重发挥宗教界服务社会的作用,宗教团体和宗教界代表人士在宗教场所规范管理的桥梁纽带和领引示范作用得到有效发挥。

    服务对象满意度指标:得到服务对象的一致认可,产生了良好反响。

    4)援藏工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。主要产出和效果如下:

    产出指标:认真贯彻落实党中央、国务院和湖北省委、省政府关于做好对口支援西藏工作的系列部署要求,始终将曲松视为黄石的第7个县(市)区,将曲松的发展纳入黄石经济社会发展的总体规划之中,同谋划、同部署、同安排,全力支持曲松的发展。

    效益指标:深入开展对口援建工作。扎实推进全市各县(市、区)对口支援曲松五个乡镇帮扶全覆盖,落实第一批援藏项目资金300万元。指导大冶市对口支援沔城回族镇有关工作,落实帮扶资金213万元。

    服务对象满意度指标:得到服务对象的一致认可,产生了良好反响。

    5)宗教事业费项目绩效自评综述:项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。主要产出和效果如下:

    产出指标:一是举办了市委理论中心组学习(扩大)会议、“规范宗教活动场所管理”专题培训班、全市基层宗教工作干部专题培训班、“防范宗教渗透、维护国家安全”专题讲座等,培训对象涵盖市、县、镇、村各级各类人群,培训人数达3000人次。二是出台《关于进一步加强基层宗教工作长效机制的意见》,进一步推动了宗教工作三级网络两级责任的落实。三是全面开展已登记宗教活动场所回头看,撤销不达标宗教场所63处,分类处置非宗教场所,拆除、关停佛道教非宗教场所317处,对44处基督教私设聚会点全部进行处置,全面推进宗教活动场所“四进、八无、三上墙”“四创”规范化管理,提升宗教事务制度化、规范化、长效化管理水平。

    效益指标:全市无一起涉及民族宗教重大群体事件和安全事故发生,确保了全市民族宗教领域和谐稳定

    服务对象满意度指标:得到服务对象的一致认可,产生了良好反响。

    三、名词解释
    1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

      2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

      3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      4.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

      行政运行是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

      一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

      5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

      6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      7.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

      8.因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

      9.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    10.公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

    四、2019年部门决算表


    封面代码                     




    部门:黄石市委统战部2019年度                                          金额单位:
    单位名称黄石市委统战部
    单位负责人杜水生
    财务负责人胡寿生
    填表人陈银
    电话号码(区号)0714
    电话号码6368807
    分机号
    单位地址黄石市杭州路88号
    组织机构代码(各级技术监督局核发)011048413
    邮政编码435000
    财政预算代码005001
    单位预算级次一级预算单位
    单位所在地区(国家标准:行政区划代码)下陆区
    单位基本性质行政单位
    单位执行会计制度政府会计制度
    预算管理级次地(市)级
    隶属关系黄石市
    部门标识代码中央统战部
    国民经济行业分类中国共产党机关
    新报因素连续上报
    上年代码0110484130
    报表类型单户表
    备用码
    统一社会信用代码11420200011048413B
    备用码一
    备用码二
    事业单位改革分类

    — 1 —                     
    栏次
    1栏次
    2

    一、一般公共预算财政拨款收入1890.26一、一般公共服务支出29829.71461.54428.72 
    二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出300.00

    三、上级补助收入30.00三、国防支出310.00

    四、事业收入40.00四、公共安全支出320.00

    五、经营收入50.00五、教育支出330.00

    六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00

    七、其他收入74.00七、文化旅游体育与传媒支出350.00


    8
    八、社会保障和就业支出3644.53


    9
    九、卫生健康支出370.00


    10
    十、节能环保支出380.00


    11
    十一、城乡社区支出390.00


    12
    十二、农林水支出400.00


    13
    十三、交通运输支出410.00


    14
    十四、资源勘探信息等支出420.00


    15
    十五、商业服务业等支出430.00


    16
    十六、金融支出440.00


    17
    十七、援助其他地区支出4524.00


    18
    十八、自然资源海洋气象等支出460.00


    19
    十九、住房保障支出470.00


    20
    二十、粮油物资储备支出480.00


    21
    二十一、灾害防治及应急管理支出490.00


    22
    二十二、其他支出500.00


    23

    51


    本年收入合计24894.26本年支出合计52898.24449.32448.92 
    用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00

    年初结转和结余2620.94年末结转和结余5416.95


    27

    55


    总计28915.19总计56915.19

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






    收入决算表

























    公开02表
    部门:黄石市委统战部



    2019年度



    金额单位:万元
    项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
    功能分类科目编码科目名称
    栏次1234567
    合计894.26890.260.000.000.000.004.00
    201一般公共服务支出825.77821.770.000.000.000.004.00
    20103政府办公厅(室)及相关机构事务4.000.000.000.000.000.004.00
    2010305  专项业务活动4.000.000.000.000.000.004.00
    20123民族事务252.35252.350.000.000.000.000.00
    2012301  行政运行195.55195.550.000.000.000.000.00
    2012302  一般行政管理事务4.804.800.000.000.000.000.00
    2012304  民族工作专项52.0052.000.000.000.000.000.00
    20125港澳台事务36.6036.600.000.000.000.000.00
    2012501  行政运行36.6036.600.000.000.000.000.00
    20134统战事务532.81532.810.000.000.000.000.00
    2013401  行政运行445.31445.310.000.000.000.000.00
    2013402  一般行政管理事务52.5052.500.000.000.000.000.00
    2013404  宗教事务31.0031.000.000.000.000.000.00
    2013405  华侨事务4.004.000.000.000.000.000.00
    208社会保障和就业支出44.4944.490.000.000.000.000.00
    20807就业补助0.470.470.000.000.000.000.00
    2080704  社会保险补贴0.470.470.000.000.000.000.00
    20808抚恤44.0144.010.000.000.000.000.00
    2080801  死亡抚恤44.0144.010.000.000.000.000.00
    219援助其他地区支出24.0024.000.000.000.000.000.00
    21901一般公共服务24.0024.000.000.000.000.000.00
    2190100  一般公共服务24.0024.000.000.000.000.000.00
    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




    支出决算表























    公开03表
    部门:黄石市委统战部


    2019年度



    金额单位:万元
    项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
    功能分类科目编码科目名称
    栏次123456
    合计898.24691.44206.800.000.000.00
    201一般公共服务支出829.71646.90182.800.000.000.00
    20103政府办公厅(室)及相关机构事务4.000.004.000.000.000.00
    2010305  专项业务活动4.000.004.000.000.000.00
    20123民族事务260.21191.6668.540.000.000.00
    2012301  行政运行204.47191.6612.810.000.000.00
    2012302  一般行政管理事务1.200.001.200.000.000.00
    2012304  民族工作专项54.540.0054.540.000.000.00
    20125港澳台事务36.6034.602.000.000.000.00
    2012501  行政运行36.6034.602.000.000.000.00
    20134统战事务528.90420.64108.260.000.000.00
    2013401  行政运行445.29420.6424.650.000.000.00
    2013402  一般行政管理事务52.460.0052.460.000.000.00
    2013404  宗教事务31.000.0031.000.000.000.00
    2013405  华侨事务0.160.000.160.000.000.00
    208社会保障和就业支出44.5344.530.000.000.000.00
    20807就业补助0.520.520.000.000.000.00
    2080704  社会保险补贴0.520.520.000.000.000.00
    20808抚恤44.0144.010.000.000.000.00
    2080801  死亡抚恤44.0144.010.000.000.000.00
    219援助其他地区支出24.000.0024.000.000.000.00
    21901一般公共服务24.000.0024.000.000.000.00
    2190100  一般公共服务24.000.0024.000.000.000.00
    注:本表反映部门本年度各项支出情况。



    财政拨款收入支出决算总表


















    公开04表
    部门:黄石市委统战部

    2019年度


    金额单位:万元
    收     入支     出
    项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
    栏次
    1栏次
    234
    一、一般公共预算财政拨款1890.26一、一般公共服务支出30825.71825.710.00
    二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

    3
    三、国防支出320.000.000.00

    4
    四、公共安全支出330.000.000.00

    5
    五、教育支出340.000.000.00

    6
    六、科学技术支出350.000.000.00

    7
    七、文化旅游体育与传媒支出360.000.000.00

    8
    八、社会保障和就业支出3744.5344.530.00

    9
    九、卫生健康支出380.000.000.00

    10
    十、节能环保支出390.000.000.00

    11
    十一、城乡社区支出400.000.000.00

    12
    十二、农林水支出410.000.000.00

    13
    十三、交通运输支出420.000.000.00

    14
    十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

    15
    十五、商业服务业等支出440.000.000.00

    16
    十六、金融支出450.000.000.00

    17
    十七、援助其他地区支出4624.0024.000.00

    18
    十八、自然资源海洋气象等支出470.000.000.00

    19
    十九、住房保障支出480.000.000.00

    20
    二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

    21
    二十一、灾害防治及应急管理支出500.000.000.00

    22
    二十二、其他支出510.000.000.00

    23

    52


    本年收入合计24890.26本年支出合计53894.24894.240.00
    年初财政拨款结转和结余2520.94年末财政拨款结转和结余5416.9516.950.00
    一、一般公共预算财政拨款2620.94
    55


    二、政府性基金预算财政拨款270.00
    56



    28

    57


    总计29911.19总计58911.19911.190.00
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



    一般公共预算财政拨款支出决算表















    公开05表
    部门:黄石市委统战部

    2019年度

    金额单位:万元
    项目本年支出
    功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
    栏次123
    合计894.24691.44202.80
    201一般公共服务支出825.71646.90178.80
    20123民族事务260.21191.6668.54
    2012301  行政运行204.47191.6612.81
    2012302  一般行政管理事务1.200.001.20
    2012304  民族工作专项54.540.0054.54
    20125港澳台事务36.6034.602.00
    2012501  行政运行36.6034.602.00
    20128民主党派及工商联事务0.000.000.00
    2012801  行政运行0.000.000.00
    20134统战事务528.90420.64108.26
    2013401  行政运行445.29420.6424.65
    2013402  一般行政管理事务52.460.0052.46
    2013404  宗教事务31.000.0031.00
    2013405  华侨事务0.160.000.16
    208社会保障和就业支出44.5344.530.00
    20807就业补助0.520.520.00
    2080704  社会保险补贴0.520.520.00
    20808抚恤44.0144.010.00
    2080801  死亡抚恤44.0144.010.00
    219援助其他地区支出24.000.0024.00
    21901一般公共服务24.000.0024.00
    2190100  一般公共服务24.000.0024.00
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




    一般公共预算财政拨款基本支出决算表




















    公开06表
    部门:黄石市委统战部


    2019年度


    金额单位:万元
    人员经费公用经费
    科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
    301工资福利支出508.03302商品和服务支出64.38307债务利息及费用支出0.00
    30101  基本工资38.1830201  办公费8.5330701  国内债务付息0.00
    30102  津贴补贴84.1030202  印刷费1.4330702  国外债务付息0.00
    30103  奖金144.5330203  咨询费0.00310资本性支出0.00
    30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
    30107  绩效工资0.0030205  水费0.2431002  办公设备购置0.00
    30108  机关事业单位基本养老保险缴费79.5430206  电费1.8131003  专用设备购置0.00
    30109  职业年金缴费11.6230207  邮电费3.7531005  基础设施建设0.00
    30110  职工基本医疗保险缴费40.6030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
    30111  公务员医疗补助缴费17.2130209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
    30112  其他社会保障缴费2.1330211  差旅费8.3831008  物资储备0.00
    30113  住房公积金77.0430212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
    30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.5831010  安置补助0.00
    30199  其他工资福利支出13.0830214  租赁费1.0631011  地上附着物和青苗补偿0.00
    303对个人和家庭的补助119.0230215  会议费1.4331012  拆迁补偿0.00
    30301  离休费0.0030216  培训费0.2731013  公务用车购置0.00
    30302  退休费0.0030217  公务接待费0.8731019  其他交通工具购置0.00
    30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
    30304  抚恤金44.0130224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
    30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
    30306  救济费0.0030226  劳务费9.01399其他支出0.00
    30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费2.5539906  赠与0.00
    30308  助学金0.0030228  工会经费7.8339907  国家赔偿费用支出0.00
    30309  奖励金75.0130229  福利费11.5039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
    30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费3.8939999  其他支出0.00
    30399  其他对个人和家庭的补助0.0030239  其他交通费用1.18





    30240  税金及附加费用0.06





    30299  其他商品和服务支出0.00


    人员经费合计627.06公用经费合计64.38
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





    财政拨款“三公”经费支出决算表




























    公开07表
    部门:黄石市委统战部



    2019年度




    金额单位:万元
    预算数决算数
    合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
    小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
    123456789101112
    0.000.000.000.000.000.005.210.003.890.003.891.32
    注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





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