旺旺彩票登陆

  • 旺旺彩票登陆
  • 本部介绍
  • 统战要闻
  • 基层动态
  • 多党合作
  • 党外人才
  • 非公经济
  • 民族宗教
  • 港澳台海外
  • 统战创新
  • 精准扶贫
  • 本站搜索:
    当前位置:旺旺彩票登陆 > 通知公告

    黄石市归国华侨联合会2019年度部门决算公开说明目录

    来源:.   日期:2020-09-23   字号:[ ]

    一、部门职责

    二、机构设置

    三、2019年度部门决算情况说明

    (一)收支决算的总体情况

    (二)决算收入增减变化情况

    (三)决算支出增减变化情况

    (四)财政拨款收入支出决算情况

    (五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

    (六)“三公”经费支出情况

    (七)机关运行经费支出情况

    (八)政府采购支出情况

    (九)国有资产占用情况

    (十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

    四、2019年度预算绩效情况的说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    (三)绩效评级结果应用情况

    五、名词解释

    六、附件(公开的决算表格)

     

     

    一、部门职责

    市侨联(市知联会、市留联会)主要职责如下:

    1、引导和组织归侨、侨眷、党外知识分子、新的社会阶层人士、归国留学人员努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观,全面贯彻党的十八大特别是十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想,做好他们的思想政治工作,团结和带领他们听党话,跟党走,为推动黄石转型升级、赶超发展,加快建设长江中游城市群区域性中心城市贡献力量。

    2、密切联系广大归侨、侨眷、党外知识分子、新的社会阶层人士、归国留学人员及海外侨胞、海外留学人员,搭建沟通渠道,鼓励和引导他们积极投身祖国和家乡的科技发展和经济建设,围绕市委、市政府中心工作建言献策,促进黄石对外开放和交流合作,为引进资金、技术、设备和人才服务。

    3、依法维护归侨、侨眷、党外知识分子、新的社会阶层人士、归国留学人员的合法权益和海外侨胞、海外留学人员在国内的正当权益;积极反映他们的意见和要求。

    4、配合有关部门做好归侨、侨眷、党外知识分子、新的社会阶层人士、归国留学人员中代表性人士的政治安排推荐工作,参与政治协商,发挥民主监督作用,促进我市社会主义民主政治建设。

    5、开展调查研究,指导推进基层组织建设,为上级部门制定相关政策提供建议和提案。

    6、组织举办联谊、交流、考察和社会服务等活动,增强凝聚力,为我市科技文化教育事业和社会公益事业服务。

    7、承担市委、市政府交办的有关事项。

    市侨胞侨属(党外知识分子、留学人员)服务中心主要职责为:负责加强与归侨、侨眷、党外知识分子、新的社会阶层人士、归国留学人员及海外侨胞、海外留学人员的联系,组织开展联谊性活动;负责受理被侵犯权益的归侨、侨眷、党外知识分子、新的社会阶层人士、归国留学人员及海外侨胞、海外留学人员的申诉,提供法律和政策咨询,协调有关部门落实政策;负责为我市引进资金、技术、设备、人才等提供服务;负责指导相关基层组织开展海内外科技文化教育等交流活动,为促进我市科技文化教育事业和社会公益事业发展服务;负责有关专题调研,提出工作建议,提供调研材料,收集及整理各种信息资料。

    二、机构设置

    人员情况:编制人数7人,年末实有人数3人:其中:在职行政编制人数2人,非参公事业编制人员1人。

    三、2019年度部门决算情况说明

    (一)收支决算的总体情况

    本年收入110.95万元,其中财政拨款102.85万元,其他收入8.1万元(其中:省侨联拨入经费4.6万元,省外事侨务办拨入经费3.5万元)。本年支出106.72万元,其中:基本支出79.15万元(人员经费支出62.03万元,占总支出的58.12%;日常公用经费支出17.12万元,占总支出16.04%),项目支出27.57万元(行政事业类项目支出27.57万元,占总支出的25.83%)

    (二)决算收入增减变化情况

    本年收入102.85万元与去年同期83.34万元增加19.51万元,增幅23.41%。

    (三)决算支出增减变化情况

    本年支出106.72万元与去年同期76.71万元增加30.12万元,增幅39.12%。其中:人员经费支出62.03万元,比去年同期增加17.06万元,增幅37.92%;公用经费支出17.12万元,比去年同期增加10.00万元,增幅140.38%,项目经费支出27.57万元比去年同期增加2.96万元,增幅12.02%,因增加了侨联事业发展专项,导致项目经费比上年增加

    (四)财政拨款收入支出决算情况

    本年财政拨款收入102.85万元,财政拨款支出98.62万元,其中人员经费支出62.03万元,日常公用经费支出9.02万元,项目支出27.57万元。

    (五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

    本年一般公共预算财政拨款支出98.62万元,其中人员经费支出62.03万元,日常公用经费支出9.02万元,项目支出27.57万元。

    (六)“三公”经费支出情况

    “三公”经费年初预算数0万元(公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元)、上年“三公”经费决算数6.13万元(公务接待费0.3万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国费5.83),本年“三公”经费决算数0.8万元(公务接待费0.8万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国费0万元)与上年对比减幅86.85%,主要原因是本年无出国经费,导致三公经费下降。本单位公务用车购置及保有量0台;无因公出国(境)费用;公务接待9批次及90人数。

    (七)机关运行经费支出情况

    本单位机关运行经费本年支出9.02万元,上年支出6.12万元,增加2.99万元,增幅47.34%,主要原因是增加了侨联事业发展专项。

    (八)政府采购支出情况

    政府采购支出情况:政府采购预算2万元,其中服务类1万元,货物类1万元;政府采购本年支出1.96万元,其中服务类1万元、货物类0.96万元;授予中小企业合同金额1.96万元。

    (九)国有资产占用情况

    国有资产占有情况说明为:截至 2019 年 12 月 31 日,我单位共有车辆0辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

    (十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

       我单位无政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支等情况。

    四、2019年度预算绩效情况的说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    本单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金28.5万元,占一般公共预算项目支出总额的27.57%。从评价情况来看,主要用于干部职工福利支出及个人和家庭补助,侨界困难群众慰问,侨联事业发展,开展工作支出。

    组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,产出指标全部职工按时发放工资奖励,按时发放到位。效益指标:严格控制“三公”经费支出,更好的开展了各项活动。产出指标:救济慰问了28人次困难归侨侨眷,拓展了海外联谊,邀请了海外侨胞、港澳侨胞来黄考察达到9批次,接待90人,推进侨之家建设2个,新建社区基层侨联组织2个,聘用公益岗位工作人员2名从事侨联海外联谊,单位知识分子联谊会加强了人才库建设,入库人数大幅增加。联系了海外高层次人才来黄开展学术交流2次。效益指标:服务了侨界群众,服务了黄石经济发展,促进了侨界的和谐稳定。

     

    附件:2019年度侨联部整体支出绩效自评表

     

     

    2019年黄石市部门整体支出绩效自评表

    填报单位(盖章):

    黄石市归国华侨联合会

    填报日期:

    2020.6.15

    单位名称

    黄石市归国华侨联合会

    评价年度

    2019年

    基本支出决算数总额

    79万元

    项目支出决算数总额

    27.5万元

    部门整体支出总额预算执行情况(万元)

    执行数(A)

    预算数(B)

    执行率(A/B)

    105.6万元

    98.38万元

    100%

    一级
    指标

    二级
    指标

    三级指标

    分值

    指标说明

    评分标准

    年初目标值

    实际完成值

    得分

    投入

    预算执行(35分)

    预算
    完成率
    (10分)

    10

    预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
    预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
    预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

    预算完成率=100%的,得10分。
    预算完成率≥95%的,得9分。
    预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
    预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
    预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
    预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
    预算完成率<70%的,得0分。

    98.38万元

    105.6万元

    10

    预算调整率
    (10分)

    10

    预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
    预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
    预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

    预算调整率绝对值≤5%,得10分。
    预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

    98.38万元

    105.6万元

    10

    支出进度率
    (10分)

    10

    支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
    半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
    前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

    半年进度:进度率≥45%,得4分;进度率在40%(含)和45%之间,得2分;进度率<40%,得0分。
    前三季度进度:进度率≥75%,得6分;进度率在60%(含)和75%之间,得4分;进度率<60%,得0分。

    救济慰问专项7.5万元在下半年支出

    90%

    8

    预算编制准确率(5分)

    5

    部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
    预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

    预算编制准确率≤20%,得5分。
    预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
    预算编制准确率>40%,得0分。

    98.38万元

    103万元

    5

    过程

    预算管理(20分)

    “三公经费”控制率
    (5分)

    5

    “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

    三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

    2019年没有做三公预算

    3

    5

    资产管理规范性
    (5分)

    5

    部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
    1.新增资产配置按预算执行。
    2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
    3.资产收益及时、足额上缴财政。

    全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

    政府采购资金2万元,使用2万元

    100%

    5

    资金使用合规性
    (10分)

    10

    部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
    1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
    2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
    3.重大项目开支经过评估论证;
    4.符合部门预算批复的用途;
    5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

    全部符合10分,有1项不符扣2分,扣完为止。

    98.38万元资金

    按要求合规使用

    9


    运行效益(45分)

    行政运行经济性

    5

    现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。

    可使行政运行成本最经济为5分,可使行政运行成本较合理为3分,一般为2分,不合理为0分。



    5

    行政运行有效性

    5

    行政运行经费支出能否保障部门正常运行。

    正常运行的得5分,基本正常得3分,不能正常运行的不得分。



    5

    专项运行经济效益

    10

    项目资金运行产生的经济效益

    经济效益显著得10分;一般得5分,下降不得分。



    8

    专项运行社会效益

    10

    项目资金运行产生的社会效益

    社会效益显著得10分;一般得5分;否则不得分。



    9

    专项运行可持续影响

    15

    1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要;
    2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要;
    3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责,满足持续运行需要。

    全部符合15分,有1项不符扣5分,扣完为止。



    15

    评价结论(优、良、中、差):

    总分

    94


    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    侨联事业发展专项:全年预算数为20万元,执行数为19.96万元,完成预算的98%。主要产出和效果:一是拓展海外联谊,邀请海外侨胞、港澳同胞来黄考察交流;二是推进了社区侨之家建设,加强了党外知识分子人才库建设。发现的问题及原因:一是在此项目中申请了2万元政府采购,政府采购资金预算结余了0.04万元;二是资金使用中,上半年没有规划使用进度,导致下半年使用不完全,项目资金有所结余。下一步改进措施:一是预算批复后,计划专项使用的目标;二是定期核实专项使用的情况。

    困难归侨侨眷救济慰问专项:全年预算数8.5万元,执行数2.24万元,完成预算的27%。主要产出和效果:一是慰问了困难归侨侨眷28人,二是服务了困难归侨侨眷,满意率98%。发现的问题及原因:一是此项目2019年发放困难归侨侨眷慰问资金中目前了一定要有《归侨侨眷证》,此证有很多归侨侨眷没有办理,二是有困难归侨侨眷证的同时,还有达到困难标准的要求。导致此专项大部分结余。下一步改进措施:一是提前做好慰问摸底工作,二是发文让归侨侨眷做好办理《归侨侨眷证》工作                                                                                                                                                                             侨联事业发展项目绩效自评综述:

    市侨联作为市直群团机关,年度工作不仅有市直机关党建、绩效考评、精神文明和综治平安单位创建等日常需要完成的各项任务,还要完成参政议政、引资引智、挂钩帮扶、精准扶贫等服务大局工作,开展侨企侨胞侨情和社情民意调查研究、举办委员活动、加强海内外侨联组织社团侨胞联络联谊、侨联基层组织和侨胞之家建设、参与社会治理和维护侨界群众权益等基础性工作,以及开展其他社会服务工作,存在业务工作经费偏少的突出问题。

    联络联谊作为侨联部门的一项基本职能,近年来市侨联与海外侨社团、侨领侨胞沟通交流不断深入,联系不断密切,海外联谊、引荐引捐“侨心工程”等工作成效日益显现,应邀出访任务加重。建议市财政部门对市侨联在全市统筹预算的基础上,根据需要给予适当追加相应工作经费。同时黄石市知识分子联谊会、黄石市留学人员联谊会并入市侨联,但没有增加任何经费,导致工作经费严重不足,影响了工作的正常开展。

    希望市级财政统筹考虑经济社会发展、物价水平提升、市侨联经费严重不足的问题等因素,进一步加大对侨联部门工作经费投入。

    在今后的工作中,我们将进一步加大工作力度,年初做好资金使用规划,更加合理使用专项资金,提高资金使用效益,使用率,更好的为侨界群众提供更加精准的服务,促进侨界的和谐稳定。

    困难归侨侨眷救济慰问项目绩效自评综述:一是每年提前做好救济慰问经费的统筹安排工作,做好侨界困难人士的调查摸底工作,将救济慰问专项经费合理、及时的发放到困难侨界人士手中,救济困难人士的困难。

    是做好侨界信访工作认真接待侨界群众来信来访,及时协调处理房屋拆迁、民事纠纷等问题。

    存在问题:由于我市归侨侨眷人数较多,有些侨界群众信息收集不全,救济慰问面不宽,救济慰问力度离侨界群众期望相比还存在一定差距。

    (三)绩效评级结果应用情况:

    至部门决算公开时侨联 2019年的部门决算报表审查中,反映出来市侨联的问题主要有三点

    1、预算执行率不高,资金使用效率低下。2019年市侨联慰问困难侨侨眷救济项目预算8.5万元,年终结余6.26,预算执行率为26.35%。经了解市侨联掌握侨界群众信息不完备,年初预算编制预计慰问看望困难归侨200人次,2019年按照政策符合条件的实际上仅达到50人次,导致慰问人数锐减,项目资金结余量大

    2、公用经费使用控制不严,贯彻政府过紧日子政策不到位。市侨年初漏编三公经费预算,2019年实际开支招待费8064元。

    3、随意调整资金支出科目。侨联列支手续费3.78万元,经查支出际为委托业务费,因财政2019年末下达商品和服务支出比上年压减20%要求(手续费、工会经费、福利费等除外),决算中调整“委托业务费”科目到“手续费”科目。

    市侨联已在决算公开前已经进行了整改。

    (四)、部门绩效评价结果拟应用情况。

    在今后的工作中,加强财务管理,改进预算编制,及早做好项目规划、规范预算执行,绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、提高预算绩效管理水平。

    五、名词解释

    1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

    4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    6、机关运行经费支出:反映用于保障机构正常运行的经费。

    7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。

    六、附件(公开的决算表格)

    1、收入支出决算总表

    2、收入决算表

    3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     


    封面代码                     


    部门:黄石市归国华侨联合会2019年度                                          金额单位:
    单位名称黄石市归国华侨联合会
    单位负责人黄佳君
    财务负责人黄佳君
    填表人常军
    电话号码(区号)0714
    电话号码6350100
    分机号
    单位地址黄石市团城山市委大院人大政协办公楼
    组织机构代码(各级技术监督局核发)780900930
    邮政编码435000
    财政预算代码011001
    单位预算级次一级预算单位
    单位所在地区(国家标准:行政区划代码)下陆区
    单位基本性质行政单位
    单位执行会计制度政府会计制度
    预算管理级次地(市)级
    隶属关系黄石市
    部门标识代码中华全国归国华侨联合会
    国民经济行业分类群众团体、社会团体和其他成员组织
    新报因素连续上报
    上年代码7809009300
    报表类型单户表
    备用码
    统一社会信用代码13420200780900930G
    备用码一
    备用码二
    事业单位改革分类

    — 1 —                     


    收入支出决算总表







    公开01表
    部门:黄石市归国华侨联合会
    2019年度

    金额单位:万元
    收入支出
    项目行次金额项目行次金额
    栏次
    1栏次
    2
    一、一般公共预算财政拨款收入1102.85一、一般公共服务支出29105.68
    二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出300.00
    三、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
    四、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
    五、经营收入50.00五、教育支出330.00
    六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
    七、其他收入78.10七、文化旅游体育与传媒支出350.00

    8
    八、社会保障和就业支出361.04

    9
    九、卫生健康支出370.00

    10
    十、节能环保支出380.00

    11
    十一、城乡社区支出390.00

    12
    十二、农林水支出400.00

    13
    十三、交通运输支出410.00

    14
    十四、资源勘探信息等支出420.00

    15
    十五、商业服务业等支出430.00

    16
    十六、金融支出440.00

    17
    十七、援助其他地区支出450.00

    18
    十八、自然资源海洋气象等支出460.00

    19
    十九、住房保障支出470.00

    20
    二十、粮油物资储备支出480.00

    21
    二十一、灾害防治及应急管理支出490.00

    22
    二十二、其他支出500.00

    23

    51
    本年收入合计24110.95本年支出合计52106.72
    用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00
    年初结转和结余262.38年末结转和结余546.60

    27

    55
    总计28113.32总计56113.32
    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





    收入决算表














    公开02表
    部门:黄石市归国华侨联合会



    2019年度



    金额单位:万元
    项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
    功能分类科目编码科目名称
    栏次1234567
    合计110.95102.850.000.000.000.008.10
    201一般公共服务支出110.00101.900.000.000.000.008.10
    20113商贸事务3.003.000.000.000.000.000.00
    2011308  招商引资3.003.000.000.000.000.000.00
    20129群众团体事务107.0098.900.000.000.000.008.10
    2012901  行政运行95.0090.400.000.000.000.004.60
    2012902  一般行政管理事务12.008.500.000.000.000.003.50
    208社会保障和就业支出0.940.940.000.000.000.000.00
    20807就业补助0.940.940.000.000.000.000.00
    2080704  社会保险补贴0.940.940.000.000.000.000.00
    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





    支出决算表













    公开03表
    部门:黄石市归国华侨联合会


    2019年度



    金额单位:万元
    项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
    功能分类科目编码科目名称
    栏次123456
    合计106.7279.1527.570.000.000.00
    201一般公共服务支出105.6878.4927.190.000.000.00
    20113商贸事务3.000.003.000.000.000.00
    2011308  招商引资3.000.003.000.000.000.00
    20129群众团体事务100.6878.4922.190.000.000.00
    2012901  行政运行94.9474.9919.950.000.000.00
    2012902  一般行政管理事务5.743.502.240.000.000.00
    20134统战事务2.000.002.000.000.000.00
    2013405  华侨事务2.000.002.000.000.000.00
    208社会保障和就业支出1.040.660.380.000.000.00
    20807就业补助1.040.660.380.000.000.00
    2080704  社会保险补贴1.040.660.380.000.000.00
    注:本表反映部门本年度各项支出情况。





    财政拨款收入支出决算总表










    公开04表
    部门:黄石市归国华侨联合会

    2019年度


    金额单位:万元
    收     入支     出
    项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
    栏次
    1栏次
    234
    一、一般公共预算财政拨款1102.85一、一般公共服务支出3097.5897.580.00
    二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

    3
    三、国防支出320.000.000.00

    4
    四、公共安全支出330.000.000.00

    5
    五、教育支出340.000.000.00

    6
    六、科学技术支出350.000.000.00

    7
    七、文化旅游体育与传媒支出360.000.000.00

    8
    八、社会保障和就业支出371.041.040.00

    9
    九、卫生健康支出380.000.000.00

    10
    十、节能环保支出390.000.000.00

    11
    十一、城乡社区支出400.000.000.00

    12
    十二、农林水支出410.000.000.00

    13
    十三、交通运输支出420.000.000.00

    14
    十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

    15
    十五、商业服务业等支出440.000.000.00

    16
    十六、金融支出450.000.000.00

    17
    十七、援助其他地区支出460.000.000.00

    18
    十八、自然资源海洋气象等支出470.000.000.00

    19
    十九、住房保障支出480.000.000.00

    20
    二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

    21
    二十一、灾害防治及应急管理支出500.000.000.00

    22
    二十二、其他支出510.000.000.00

    23

    52


    本年收入合计24102.85本年支出合计5398.6298.620.00
    年初财政拨款结转和结余252.38年末财政拨款结转和结余546.606.600.00
    一、一般公共预算财政拨款262.38
    55


    二、政府性基金预算财政拨款270.00
    56



    28

    57


    总计29105.22总计58105.22105.220.00
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



     




    一般公共预算财政拨款支出决算表








    公开05表
    部门:黄石市归国华侨联合会

    2019年度

    金额单位:万元
    项目本年支出
    功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
    栏次123
    合计98.6271.0527.57
    201一般公共服务支出97.5870.3927.19
    20113商贸事务3.000.003.00
    2011308  招商引资3.000.003.00
    20129群众团体事务92.5870.3922.19
    2012901  行政运行90.3470.3919.95
    2012902  一般行政管理事务2.240.002.24
    20134统战事务2.000.002.00
    2013405  华侨事务2.000.002.00
    208社会保障和就业支出1.040.660.38
    20807就业补助1.040.660.38
    2080704  社会保险补贴1.040.660.38
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




    一般公共预算财政拨款基本支出决算表











    公开06表
    部门:黄石市归国华侨联合会


    2019年度


    金额单位:万元
    人员经费公用经费
    科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
    301工资福利支出62.03302商品和服务支出9.02307债务利息及费用支出0.00
    30101  基本工资13.4530201  办公费0.9830701  国内债务付息0.00
    30102  津贴补贴8.7330202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.00
    30103  奖金18.5130203  咨询费0.00310资本性支出0.00
    30106  伙食补助费0.0030204  手续费3.7831001  房屋建筑物购建0.00
    30107  绩效工资2.1530205  水费0.0031002  办公设备购置0.00
    30108  机关事业单位基本养老保险缴费3.9830206  电费0.0031003  专用设备购置0.00
    30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费0.0031005  基础设施建设0.00
    30110  职工基本医疗保险缴费4.4130208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
    30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
    30112  其他社会保障缴费0.1630211  差旅费0.3231008  物资储备0.00
    30113  住房公积金4.7030212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
    30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.0531010  安置补助0.00
    30199  其他工资福利支出5.9530214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
    303对个人和家庭的补助0.0030215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
    30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
    30302  退休费0.0030217  公务接待费0.4331019  其他交通工具购置0.00
    30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
    30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
    30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
    30306  救济费0.0030226  劳务费0.29399其他支出0.00
    30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.1339906  赠与0.00
    30308  助学金0.0030228  工会经费0.0039907  国家赔偿费用支出0.00
    30309  奖励金0.0030229  福利费1.1039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
    30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039999  其他支出0.00
    30399  其他对个人和家庭的补助0.0030239  其他交通费用1.83





    30240  税金及附加费用0.00





    30299  其他商品和服务支出0.11


    人员经费合计62.03公用经费合计9.02
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。







    财政拨款“三公”经费支出决算表
















    公开07表
    部门:黄石市归国华侨联合会



    2019年度




    金额单位:万元
    预算数决算数
    合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
    小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
    123456789101112
    0.000.000.000.000.000.000.810.000.000.000.000.81
    注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













    公开08表
    部门:黄石市归国华侨联合会


    2019年度



    金额单位:万元
    项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
    功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
    栏次123456
    合计













    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

     

     





    黄石知联会 (公众号:hszlh007)
    版权所有:旺旺彩票登陆 地址:黄石市团城山开发区市委办公楼 邮编:435000
    办公室:(0714)6368815 E-Mail:hstzb6368807@163.com
    技术支持: 未经许可 不得转载